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索引号: 4114000049-sqstjj-00000098 发布机构:
成文日期: 2025-10-10 有效性: 有效
文 号: 所属主题: 部门决算

2024年度商丘市统计局数据处理中心单位决算

来源: 发布时间:2025-10-10 浏览次数: 【字体:

2024年度

商丘市统计局数据处理中心单位决算


 

第一部分 商丘市统计局数据处理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 商丘市统计局数据处理中心概况



一、单位职责

组织实施全市常规统计调查和农业普查、经济普查、人口普查、投入产出专项调查、1%人口抽样调查等大型普查调查的数据采集处理;承担市级统计数据质量技术管控工作;负责统计调查数据的规范管理与安全保密管理工作。

二、机构设置

商丘市统计局数据处理中心内设机构0个。

 

第二部分 2024年度单位决算表


收入支出决算总表

公开01表

单位:商丘市统计局数据处理中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

221.08

一、一般公共服务支出

31

168.14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

31.55


9


九、卫生健康支出

39

7.70


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

13.69


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

221.08

本年支出合计

57

221.08

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

221.08

总计

60

221.08

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

公开02表

单位:商丘市统计局数据处理中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

221.08

221.08






201

一般公共服务支出

168.14

168.14






20105

统计信息事务

168.14

168.14






2010501

行政运行

147.54

147.54






2010504

信息事务

20.60

20.60






208

社会保障和就业支出

31.55

31.55






20805

行政事业单位养老支出

31.55

31.55






2080501

行政单位离退休

20.63

20.63






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.92

10.92






210

卫生健康支出

7.70

7.70






21011

行政事业单位医疗

7.70

7.70






2101101

行政单位医疗

7.70

7.70






221

住房保障支出

13.69

13.69






22102

住房改革支出

13.69

13.69






2210201

住房公积金

13.69

13.69






注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

公开03表

单位:商丘市统计局数据处理中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

221.08

200.48

20.60




201

一般公共服务支出

168.14

147.54

20.60




20105

统计信息事务

168.14

147.54

20.60




2010501

行政运行

147.54

147.54





2010504

信息事务

20.60


20.60




208

社会保障和就业支出

31.55

31.55





20805

行政事业单位养老支出

31.55

31.55





2080501

行政单位离退休

20.63

20.63





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.92

10.92





210

卫生健康支出

7.70

7.70





21011

行政事业单位医疗

7.70

7.70





2101101

行政单位医疗

7.70

7.70





221

住房保障支出

13.69

13.69





22102

住房改革支出

13.69

13.69





2210201

住房公积金

13.69

13.69





注:本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:商丘市统计局数据处理中心

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

221.08

一、一般公共服务支出

33

168.14

168.14



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

31.55

31.55




9


九、卫生健康支出

41

7.70

7.70




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

13.69

13.69




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

221.08

本年支出合计

59

221.08

221.08



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

221.08

总计

64

221.08

221.08



注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:商丘市统计局数据处理中心

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

221.08

200.48

20.60

201

一般公共服务支出

168.14

147.54

20.60

20105

统计信息事务

168.14

147.54

20.60

2010501

行政运行

147.54

147.54


2010504

信息事务

20.60


20.60

208

社会保障和就业支出

31.55

31.55


20805

行政事业单位养老支出

31.55

31.55


2080501

行政单位离退休

20.63

20.63


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.92

10.92


210

卫生健康支出

7.70

7.70


21011

行政事业单位医疗

7.70

7.70


2101101

行政单位医疗

7.70

7.70


221

住房保障支出

13.69

13.69


22102

住房改革支出

13.69

13.69


2210201

住房公积金

13.69

13.69


注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:商丘市统计局数据处理中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

165.24

302

商品和服务支出

14.92

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

46.22

30201

  办公费

1.40

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

26.22

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

54.33

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.92

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

5.10

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

2.60

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.07

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

13.69

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

2.00

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

6.08

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

20.31

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

20.31

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39907

  国家赔偿费用支出


30308

  助学金


30228

  工会经费

1.15

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

1.44

39909

  经常性赠与


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39910

  资本性赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

7.62

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

1.32




人员经费合计

185.56

公用经费合计

14.92

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:商丘市统计局数据处理中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:商丘市统计局数据处理中心

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:商丘市统计局数据处理中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据。





 

第三部分 2024年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为221.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加119.81万元,增长118.31%。主要原因是该单位为合并单位,普查中心合并其中。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计221.08万元,其中:财政拨款收入221.08万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计221.08万元,其中:基本支出200.48万元,占90.68%,项目支出20.60万元,占9.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为221.08万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加119.81万元,增长118.31%。主要原因是该单位为合并单位,普查中心合并其中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出221.08万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加119.81万元,增长118.31%。主要原因是该单位为合并单位,普查中心合并其中。

(二)结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出221.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出168.14万元,占76.05%;社会保障和就业(类)支出31.55万元,占14.27%;卫生健康(类)支出7.70万元,占3.49%;住房保障(类)支出13.69万元,占6.19%。

(三)具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.52万元,支出决算为221.08万元,完成年初预算的122.47%。其中:

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为112.03万元,支出决算为147.54万元,完成年初预算的131.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性工资调整,涉及补发。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。年初预算为20.60万元,支出决算为20.60万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为11.03万元,支出决算为20.63万元,完成年初预算的187.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员多发目标考核奖和平安建设奖。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为14.02万元,支出决算为10.92万元,完成年初预算的77.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是人员变动工资基数造成的结算差额。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.03万元,支出决算为7.70万元,完成年初预算的85.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是人员变动工资基数造成的结算差额。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.81万元,支出决算为13.69万元,完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是人员变动工资基数造成的结算差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为200.48万元,其中:人员经费185.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费14.92万元,主要包括:办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我单位共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个,共涉及预算资金20.60万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

(二)项目绩效自评结果

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评平均分为100.00分。项目全年预算合计为20.60万元(含上年结转资金),执行数合计为20.6万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:100%完成所有绩效指标的项目有1个,目标完成存在偏差的项目有0个(详见附表)。

发现的主要问题及原因:绩效评价不及时。

下一步改进措施:认识绩效评价重要性,及时完成绩效评价。


 

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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